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细致谋划 有序推进 
不断提升国有企业内控制度建设水平

  • 发布时间:2021-01-20 18:55
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  为推动深化国有企业改革,形成常态的规范化管理,提高风险辨识能力及管理水平。连日来,长白山集团稽核审计部作为内部控制职能部门,启动了《长白山集团内部控制手册(试行)》编制工作,并对编制工作进行了周密的安排部署,全力推进编制工作进度。

  长白山集团稽核审计部以“征求意见稿”的方式,分别征求了各相关部门、主要单位及领导班子成员的意见。全面梳理内部控制目标、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督六大模块,结合现有各项业务的制度和流程,编制形成与本单位业务管理实际相适应、相契合、促推进的内部控制制度手册。

  内部控制工作是企业全面风险管理的重要内容,贯穿于企业的整个生产经营过程,内部控制手册是企业开展内部控制的依据,其编制是一项非常重要的工作。通过编制内部控制手册,进一步明确工作职责、规范工作流程,有效解决以往工作中遇到的重点难点问题,全面提高国有企业内部控制管理,为实现长白山集团战略目标提供“合理保证”。

  来源:长白山集团 伯茹

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